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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-261-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Puntos Verdes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2318-35-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
434720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NATURAL CYCLE |
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Razón Social |
NATURAL CYCLE SPA
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R.U.T. |
77.156.277-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NATURAL CYCLE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121801
| Servicios de reciclaje | 1 | Global | Convenio Suministro para servicio mantención y retiros de materiales reciclables desde Puntos Verdes en diversos sectores de la comuna Mes de Febrero 2024, memorándum N°44 Y Factura N°260.
Imputación: 22-08-001; CC:2008
05-87
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$ 2.288.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.288.000
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$ 2.288.000
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Total Neto
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$ 2.288.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 434.720
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$ 2.722.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.