Orden de Compra. Nº1057535-6-SE24 "COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057535-6-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057535-14-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 49236,6
Dirección de Envío de la Factura Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARTNER WORKS SPA
Razón Social PARTNER WORKS SPA
R.U.T. 77.173.854-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARTNER WORKS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua70BidónBOTELLÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS ENERO 2024BOTELLÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS ENERO 2024 $ 3.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.140 $ 259.140
Total Neto $ 259.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.237
TOTAL OC $ 308.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.