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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-330-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-79-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
198360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2025 |
| Dirección de Despacho | Klenner 195, Puerto Varas |
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Proveedor |
Cabañas del Lago Ltda. |
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Razón Social |
CABANAS DEL LAGO LTDA
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R.U.T. |
89.171.600-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cabañas del Lago Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 24 | Unidad | Servicio de cena en hotel, para el día 23 de abril a las 20:00 hrs, que incluye 3 tiempos:
- Entrada
- Plato de Fondo
- Postre
- Bebestible (bebida gaseosa o agua mineral)
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$ 43.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.044.000
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$ 1.044.000
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Total Neto
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$ 1.044.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.360
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$ 1.242.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.