Orden de Compra. Nº3810-1149-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS DE GASFITERÍA LAS CUALES SERÁN PARA MANTENCIÓN, REPARACIÓN, EN TUBERÍAS E INSTALACION DE ELLAS POR PARTE DE DEL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MANTENCION DE INSFRAESRUCTURA PUBLICA SECTOR URBANO, SOLICITUD N° 866/25 DO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1149-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE GASFITERÍA LAS CUALES SERÁN PARA MANTENCIÓN, REPARACIÓN, EN TUBERÍAS E INSTALACION DE ELLAS POR PARTE DE DEL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MANTENCION DE INSFRAESRUCTURA PUBLICA SECTOR URBANO, SOLICITUD N° 866/25 DO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 334069,02
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura12BarraBARRA SOLDADURA ESTAÑO 50% 100GRS APROX -BARRA  $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.208 $ 17.208
40142110
Tubería de cobre15UnidadCAÑERIA DE COBRE 1/2 X 6 METROS TIPO M-U  $ 22.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.610 $ 335.610
31201615
Activadores del adhesivo20UnidadADHESIVO PVC TUBO 250 CC C/PIN-UN  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.920 $ 81.920
26121538
Conjunto de alambre25kilogramoALAMBRE GALVANIZADO 14-KG,  $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
26121540
Cable galvanizado20kilogramoALAMBRE GALVANIZADO 18-KG  $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400
40142110
Tubería de cobre15TiraCAÑERIA DE COBRE 1/2 X 6 METROS TIPO L-TIRA  $ 27.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.040 $ 407.040
40142110
Tubería de cobre20TiraCAÑERIA DE COBRE 3/4 X 6 METROS TIPO L-TIRA,  $ 34.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.080 $ 686.080
Total Neto $ 1.758.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.069
TOTAL OC $ 2.092.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.