Orden de Compra. Nº1113403-253-CM25 "TINETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1113403-253-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra TINETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa 9412, La granja, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 886 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Facturación Santa Rosa 9412, La Granja
Comuna La Granja
Impuesto 507190,94
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 9412, La Granja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial gran via
Razón Social COMERCIAL GRAN VIA SPA
R.U.T. 77.831.858-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial gran via
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
BROCHA INOXCROM MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM18 (2077812) BROCHA INOXCROM MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM(2077812) BROCHA INOXCROM MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Granja; Santa Rosa N°9412 $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.166 $ 14.166
0
2239-9-LR23
BANDEJA DE PINTURA HELA PLÁSTICO 30 CM UNIDAD REGIÓN RM8 (2070519) BANDEJA DE PINTURA HELA PLÁSTICO 30 CM UNIDAD REGIÓN RM(2070519) BANDEJA DE PINTURA HELA PLÁSTICO 30 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Granja; Santa Rosa N°9412 $ 1.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.776 $ 15.776
0
2239-9-LR23
RODILLO TPL ESPUMA 8X23CM UNIDAD REGIÓN RM18 (2194075) RODILLO TPL ESPUMA 8X23CM UNIDAD REGIÓN RM(2194075) RODILLO TPL ESPUMA 8X23CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Granja; Santa Rosa N°9412 $ 6.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.044 $ 109.044
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM36 (2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Granja; Santa Rosa N°9412 $ 70.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.440 $ 2.530.440
Total Neto $ 2.669.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.191
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.176.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.