|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2777-755-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2777-556-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
|
|
R.U.T. |
69.081.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO |
|
Comuna |
Rengo
|
|
Impuesto |
118750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Re-Med SpA |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA
|
|
R.U.T. |
76.628.610-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Re-Med SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142503
| Agujas arteriales | 50 | Caja | CAJAS DE MARIPOSAS 23 G X 3/4 ( CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA) | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
42142503
| Agujas arteriales | 50 | Unidad | CAJAS DE AGUJA VACUTAINER 21G ( CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA) | |
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 275.000
|
$ 275.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.750
|
|
$ 743.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.