Orden de Compra. Nº1955-31-AG24 "PMG Servicio de Coffee Break para Jornada "Practicas Innovadoras DPD" 21-11-24 generada por invitación a compra ágil: 1955-38-COT24 generada por invitación a compra ágil: 1955-39-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Poniente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1955-31-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PMG Servicio de Coffee Break para Jornada "Practicas Innovadoras DPD" 21-11-24 generada por invitación a compra ágil: 1955-38-COT24 generada por invitación a compra ágil: 1955-39-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 111764,84
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OD
Razón Social OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L
R.U.T. 76.306.749-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CAFE Y AUDIO PARA JORNADA Practicas Innovadoras, ver archivo adjunto con detalle de lo requerido  $ 588.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.236 $ 588.236
Total Neto $ 588.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.765
TOTAL OC $ 700.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.306.749-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.