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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078171-14-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-18-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fondos extrapresupuestarios |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pablo Portillo Bakery |
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Razón Social |
PABLO ANTONIO PORTILLO
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R.U.T. |
24.924.118-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pablo Portillo Bakery |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | CNR GORE ATACAMA . Requiere contratación de servicios de
banquetería evento inauguración de obras | |
$ 225.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.