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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-764-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS DE CRISTAL GRABADOS CON LASER AZULL POR RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS/AS, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ID: 3181-540-COT24, DESDE COMPRA ÁGIL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
75535,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEPORTES CASA NORA |
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Razón Social |
HECTOR ANTONIO CERON SALAS
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R.U.T. |
13.060.343-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEPORTES CASA NORA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 19 | Unidad | PREMIO POR RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MACHALI. PARA MAYOR DETALLE DESCARGAR DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 20.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 397.556
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$ 397.556
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Total Neto
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$ 397.556
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.536
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$ 473.092
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.