Orden de Compra. Nº3235-102-SE24 "PRESTACIÓN MÉDICA DE URG. CATÉTER QUIMIOTERAPIA"
Recuerde que el responsable del pago es POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3235-102-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra PRESTACIÓN MÉDICA DE URG. CATÉTER QUIMIOTERAPIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
R.U.T. 61.102.089-9
Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE
R.U.T. 61.102.089-9
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2024
TítuloDescripción
FACTURAR A:FACTURAR A ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT: 61.980.210-1&nbsp;<div>AV. JORGE MONTT, 11.700 LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR.</div>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLINICA SAN JOSE
Razón Social CORP MEDICA DE ARICA S A
R.U.T. 96.613.220-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLINICA SAN JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121609
Servicios quirúrgicos1PaqueteIMPLANTE FILTROS VENOSOS PARA CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA. CÓD: 1703025, PAQUETIZADO COMPLETO, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN ANEXO "A"IMPLANTE FILTROS VENOSOS PARA CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA. CÓD: 1703025 PAQUETIZADO COMPLETO, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN ANEXO "A" $ 2.749.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.749.353 $ 2.749.353
Total Neto $ 2.749.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.749.353

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.