Orden de Compra. Nº3686-21-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3686-13-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3686-21-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3686-13-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3686-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.002.087 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 2190222,435
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAEntrega según licitación 3686-13-LE24.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repal SPA
Razón Social CONSTRUCTORA REPAL SPA
R.U.T. 77.079.524-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Repal SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMejoramiento Area Verde Los Damascos, según licitación 3686-13-LE24.Mejoramiento Area Verde Los Damascos, según licitación 3686-13-LE24. $ 13.226.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.226.561 $ 13.226.561
Total Neto $ 13.226.560
Descuento $ 1.699.074
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.190.222
TOTAL OC $ 13.717.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.