Orden de Compra. Nº1028897-624-SE25 "sp 3/424 ALIMENTOS PARA ESCUELA PUBLICA CALOF RBD 6458, SEP (CV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-624-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra sp 3/424 ALIMENTOS PARA ESCUELA PUBLICA CALOF RBD 6458, SEP (CV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas orden de compra con error sin impuesto
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 733 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadCILANTRO ATADO FRESCO ID 308  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50101538
Verduras frescas1UnidadCIBOULETTE ID 310  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LTS ID 139  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50131801
Queso natural2kilogramoQUESO VACA MANTECOSO KG ID 278  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadJUGO NÉCTAR 2 LTS ID 120  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COCA COLA NORMAL 3 LTS ID 127  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
52121602
Servilletas16Unidad no definidaID 254 CARNE VACUNO POSTA KG  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 329.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 329.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.