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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-224-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
21-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS FIESTA DE LA VENDIMIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
POR CAMBIO DE FECHA |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
50160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRISAM |
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Razón Social |
ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO
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R.U.T. |
19.796.633-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRISAM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 8 | Unidad | RECONOCIMIENTOS TIPO GALBANO, FABRICADO EN MADERA NATIVA RAULI, SELLADO NATURAL CON CERA DE ABEJA Y ACRILICO EN FORMA DE UBA, BASE MADERA NATIVA BISELADA, RABADO EN RELIEVE MEDIANTE SISTEMA LASER, DISEÑO A CORDINAR. | |
$ 33.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 264.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.160
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$ 314.160
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.