Orden de Compra. Nº1274277-62-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-84-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274277-62-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-84-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00100170566 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Facturación SANTA ROSA 9014
Comuna La Granja
Impuesto 18807,15
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 9014
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados12Botella12 botellas jugo nectar watts (6 piña y 6 durazno)  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.524 $ 16.524
44121704
Lápiz pasta1Caja1 caja pilot super gel color azul  $ 11.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.364 $ 11.364
50201713
Bolsitas de te2Caja2 cajas de té lipton premiun 100 unidades  $ 6.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.786 $ 12.786
50201706
Café3Tarro3 tarro café gold 400 gr  $ 14.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.991 $ 44.991
50161510
Sacarina o sucralosa4Frasco4 frascos endulzante liquido ianza cero k de 350 ml  $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
Total Neto $ 98.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.807
TOTAL OC $ 117.792


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.