Orden de Compra. Nº1057431-3959-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-76-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-3959-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-76-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-76-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4425 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 43551,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SUAZO
Razón Social COMERCIALIZADORA SUAZO SPA
R.U.T. 77.889.106-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SUAZO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas20UnidadAJÍ AMARILLO AJÍ AMARILLO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50101538
Verduras frescas23UnidadPIMIENTO MORRON PIMIENTO MORRON $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.204 $ 17.204
50101538
Verduras frescas31kilogramoCEBOLLA CEBOLLA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.792 $ 25.792
50101538
Verduras frescas40kilogramoPAPAS GRANELPAPAS GRANEL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50101538
Verduras frescas50kilogramoLIMONES LIMONES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
50101538
Verduras frescas40kilogramoBETARRAGABETARRAGA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080
50101538
Verduras frescas22PaquetePUERROSPUERROS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.544 $ 27.544
50101538
Verduras frescas4PaqueteCILANTRO CILANTRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 229.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.552
TOTAL OC $ 272.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.