Orden de Compra. Nº
2852-393-SE25
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Materiales, Dideco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-393-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales, Dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco #413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
131722,689050176
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dicomers
Razón Social
DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA
R.U.T.
76.877.288-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dicomers
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
8
Unidad
Escobilla de Acero
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.697
31191501
Papeles de lija
72
Unidad
Lija de madera de 80
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.408
$ 51.429
31191501
Papeles de lija
13
Unidad
Galón esmalte al agua
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 382.356
$ 382.353
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
Brocha de 1"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
31191501
Papeles de lija
15
Unidad
Brocha de 2"
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
31191501
Papeles de lija
15
Unidad
Brocha de 3"
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.415
$ 50.420
31191501
Papeles de lija
12
Unidad
Litro de aguarrás
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.196
$ 23.193
31191501
Papeles de lija
12
Unidad
Rodillos de chiporro
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.544
$ 65.546
31191501
Papeles de lija
100
Unidad
Tornillo 2" negro
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.613
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
Huincha papel engomado
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
Alambre galvanizado de 14
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
Total Neto
$ 693.277
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.723
TOTAL OC
$ 825.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.