Orden de Compra. Nº2852-393-SE25 "Materiales, Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-393-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco #413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 131722,689050176
Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicomers
Razón Social DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA
R.U.T. 76.877.288-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dicomers
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija8UnidadEscobilla de Acero  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.697
31191501
Papeles de lija72UnidadLija de madera de 80  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.408 $ 51.429
31191501
Papeles de lija13UnidadGalón esmalte al agua  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.356 $ 382.353
31191501
Papeles de lija10UnidadBrocha de 1"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
31191501
Papeles de lija15UnidadBrocha de 2"  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31191501
Papeles de lija15UnidadBrocha de 3"  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.415 $ 50.420
31191501
Papeles de lija12UnidadLitro de aguarrás  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.193
31191501
Papeles de lija12UnidadRodillos de chiporro  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.546
31191501
Papeles de lija100UnidadTornillo 2" negro  $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.613
31191501
Papeles de lija2UnidadHuincha papel engomado  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
31191501
Papeles de lija6UnidadAlambre galvanizado de 14  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
Total Neto $ 693.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.723
TOTAL OC $ 825.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.