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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1404452-47-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1404452-35-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA
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R.U.T. |
65.060.484-9 |
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Dirección de Facturación |
Alvaro Casanova #2583 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
490270,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvaro Casanova #2583 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-05-2025 |
| Detalles para la entrega del servicio | Entrega debe ser de 09 a 17:00 hrs en Alvaro Casanova 2583 |
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Proveedor |
COSMETICAVAL |
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Razón Social |
SINERGIA TRADE CHILE SPA
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R.U.T. |
76.576.352-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COSMETICAVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 1 | Unidad | INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO, EL OFERENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS ELEMENTOS O LA COTIZACIÓN SERÁ INADMISIBLE. | INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL 1404452-35-COT25 |
$ 2.580.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.580.370
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$ 2.580.370
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Total Neto
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$ 2.580.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 490.270
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$ 3.070.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.