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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
578459-832-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSOS PARA TRASLADO DE PROYECTORES DEL LICEO REPUBLICA DE ITALIA, ORD.216 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
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R.U.T. |
70.937.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 693 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACIÓN DE ENTREGA | Solicito coordinar el despacho
con Johan Flores. Lo pueden contactar al número +56 9 75288752, La entrega debe
realizarse directamente en el Liceo Republica de Italia, ubicado en Avenida Balmaceda
#4380
Horario de atención de Lunes a
Jueves 8:00 a 16:00, Viernes de 8:00 a 12:00 |
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Proveedor |
GIGABLACK |
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Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
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R.U.T. |
77.229.656-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GIGABLACK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111609
| Proyectores multimedia | 20 | Unidad | BOLSOS DE TRASLADO PARA PROYECTORES EPSON E-20 | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.