Orden de Compra. Nº1260688-215-AG24 "SERVICIO DESAYUNO PROYECTO FORTALECIMIENTO DELOS IDPS LICEO "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260688-215-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESAYUNO PROYECTO FORTALECIMIENTO DELOS IDPS LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 255474
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2024
TítuloDescripción
DIRECCION DE SERVICIOCALLE ARICA 454
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIN CODIGOS PRODUCCIONES
Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS JONATHAN ALEXANDER TORRES RODRÍGUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.777.926-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIN CODIGOS PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos249UnidadSERVICIODE DESAYUNO A LA MESA CON MANTELERIA, LOZA Y GARZONES, EL SERVICIO POR PERSONA CONSISTE EN 01 TAZA DE TE O CAFE, 01 SANDWICH AVE MAYO PAN HALLULLA GRANDE, 01 CAJA JUGO BOMBILLIN 200 CC, 01 CAJA DE LECHE BLANCA DE 200 CC, 01 BARRA CEREAL 270 GRS, SE REALIZARAN DOS GRUPOS, GRUPO 1 EMPEZANDO A LAS 9:45 TOTAL 115 ESTUDIANTES, GRUPO 2 COMENZANDO 11;25 HRS 124 ESTUDIANTES, SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON DETALLES DEL SERVICIO A PRESTAR.  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.600 $ 1.344.600
Total Neto $ 1.344.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.474
TOTAL OC $ 1.600.074


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.895.335-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.777.926-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.944.823-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 9.780.449-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.344.062-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.