Orden de Compra. Nº2333-591-SE24 "ROPA INVERNAL SS.GG. - DEPTO. SERV. Y MANT. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-591-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ROPA INVERNAL SS.GG. - DEPTO. SERV. Y MANT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 191686,3697475
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2024
TítuloDescripción
REGULARIZACIÓN REGULARIZACIÓN DE PAGO. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO ENRIQUE
Razón Social COMERCIAL ARA SPA
R.U.T. 76.297.232-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEJANDRO ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101902
Trajes de hombre1Unidad no definida“TRAJES DE AGUA – CASACA TERMICAS – BOMBA TRASVASIJADORA – ESLINGAS – CONOS SEÑALIZACIÓN – LINTERNA – ROLLOS CINTA PELIGRO – GUANTES DE CABRITILLA – PARKA DESMONTABLE 3 EN 1”, según Factura N° 208.875 – 208.876 – 208.878 de fecha 05 de Junio 2024, por un monto Total de $1.200.562.- Iva Incluido“TRAJES DE AGUA – CASACA TERMICAS – BOMBA TRASVASIJADORA – ESLINGAS – CONOS SEÑALIZACIÓN – LINTERNA – ROLLOS CINTA PELIGRO – GUANTES DE CABRITILLA – PARKA DESMONTABLE 3 EN 1”, según Factura N° 208.875 – 208.876 – 208.878 de fecha 05 de Junio 2024, po $ 1.008.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.876 $ 1.008.876
Total Neto $ 1.008.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.686
TOTAL OC $ 1.200.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.