Orden de Compra. Nº3447-1502-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-64-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1502-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-64-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-64-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 6383340,32
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tek Chile S.A.
Razón Social TEK CHILE S A
R.U.T. 78.090.950-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tek Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102204
Instalación de sistemas de seguridad1UnidadÍTEM N°2: Insumos y/o Servicios para Mantención (eventual) de Semáforos y Balizas Peatonales (INGRESAR VALOR TOTAL NETO)Se adjuntan antecedentes de acuerdo a lo solicitado en bases. $ 26.566.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.566.528 $ 26.566.528
72102204
Instalación de sistemas de seguridad1UnidadÍTEM N°3: Mantención Preventiva de Semáforos por Cruce a INCORPORAR (Valor Unitario por cruce a incorporar en la mantención preventiva de semáforos) (INGRESAR VALOR TOTAL NETO)Se adjuntan antecedentes de acuerdo a lo solicitado en bases. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad1GlobalÍTEM N°1: Servicio de Mantención (Preventiva) de Semáforos y Balizas Peatonales (INGRESAR VALOR TOTAL MENSUAL NETO)Se adjuntan antecedentes de acuerdo a lo solicitado en bases. $ 6.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850.000 $ 6.850.000
Total Neto $ 33.596.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.383.340
TOTAL OC $ 39.979.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.