Orden de Compra. Nº4162-82-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-1-R125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-82-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-1-R125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-1-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 285836
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coloma
Razón Social COLOMA SPA
R.U.T. 77.392.779-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Coloma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes200UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOLDESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400
12161902
Detergentes surfactantes200UnidadCIF O SIMILAR 900MLCIF O SIMILAR 900ML $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
53131608
Jabones250UnidadJABON LIQUIDO 1 LITROJABON LIQUIDO 1 LITRO $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
47121701
Bolsas de basura1000PaqueteBOLSA BASURA 50X70BOLSA BASURA 50X70, VIRUTEX O SIMILAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 1.504.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.836
TOTAL OC $ 1.790.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.