Orden de Compra. Nº3064-1-CC25 "SERVICIO DE INTERNET BAM"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Informatica y Computación de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3064-1-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET BAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-3-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 10654,63
Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1UnidadADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCLA MOVILEL VALOR INDICADO CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON IVA $ 56.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.077 $ 56.077
Total Neto $ 56.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.655
TOTAL OC $ 66.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.