Orden de Compra. Nº4062-392-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-399-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-392-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-399-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 296400
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chilemaq
Razón Social CHILEMAQ S A
R.U.T. 96.878.380-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal chilemaq
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101617
Tijeras elevadoras3UnidadARRIENDO DIARIO DE TIJERA ELECTRICA DE 12 MTS SIN OPERADOR , PARA REALIZAR LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2025. DEBE INCLUIR CAMION PLUMA, PARA SUS TRASLADOS. DIA 1 SECTOR CIRUELOS, Y ESTACION MARIUQINA (15.05.2025) DIA 2 GIMNASIO MUNICIPAL DE AVDA. COLON Y GIMNASIO SAN LUIS DE ALBA DIA 3 MUNICIPALIDAD Y PELCHUQUIN. ADJUNTAR COTIZACION FORMAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SUBIDAS. ARRIENDO DIARIO DE TIJERA ELECTRICA DE 12 MTS SIN OPERADOR , PARA REALIZAR LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DEBE INCLUIR CAMION PLUMA, PARA SUS TRASLADOS. DIA 1 SECTOR CIRUELOS, Y ESTACION MARIQUINA $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
Total Neto $ 1.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.400
TOTAL OC $ 1.856.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.