Orden de Compra. Nº3621-28-AG24 "COMPRA DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3621-28-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error en la cotización del proveedor
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499
Comuna Cabildo
Impuesto 135438,84
Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Estrella
Razón Social Supermercado Katrina Jadue EIRL
R.U.T. 76.212.532-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado La Estrella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadCOMPRA DE COLACIONES, PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DE CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA, ENTRE LOS DIAS 5 Y 15 DE FEBRERO DE 2024, ORDEN DE COMPRA SE GENERA CON $1 DEMAS, SE DEBE FACTURAR POR EL MONTO DE 848.274.  $ 712.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.836 $ 712.836
Total Neto $ 712.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.439
TOTAL OC $ 848.275


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.212.532-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.