Orden de Compra. Nº3268-637-AG25 "800 801 CH 39/2025 ADQ. UTILES DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-591-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-637-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 800 801 CH 39/2025 ADQ. UTILES DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-591-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040800801000011723012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 36438,01
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS CON AROMA CITRICO BIDON DE 4 LITROS. LIMPIADOR DESINFECTANTE VIRUTEX CÍTRICO 4000 ML $ 4.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.485 $ 64.485
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIA VIDRIOS TIPO MULTIUSO GATILLO ENVASE DE 500 ML. LIMPIAVIDRIO VIRUTEX BAMBU 500ML $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932 $ 4.932
53131624
Toallitas húmedas40PaqueteTOALLA HUMEDA PAQUETE 100 UNIDADES. TOALLITAS HUMEDAS BABYSEC PREMIUM 45UN $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.040
53131624
Toallitas húmedas10PaqueteTOALLA DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PAQUETE 90 UNIDADES. TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX POUCH LIMÓN 90 UND $ 2.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.230 $ 25.230
24111503
Bolsas de plástico2RolloBOLSAS PLASTICAS TRASPARENTES 35CM X 50CM ROLLO 700 UNIDADES. ROLLO BOLSA TRANS PREPICADA 35X50 $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.296 $ 14.296
31261601
Cascos y envolturas de plástico2RolloFILM PLASTICO COCINA ROLLO ALUSA 30 CM X 500 METROS. FILM COCINA PVC 28X300 M $ 9.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.574 $ 19.574
60121134
Papel metálico2RolloPAPEL ALUMINIO COCINA 30 CM X 100 METROS. PAPEL ALUMINIO 30 CM X 100 MT $ 6.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.222 $ 13.222
Total Neto $ 191.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.438
TOTAL OC $ 228.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.