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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-150-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
8VA PRORROGA_ALIMENTOS PARA PERSONAL JAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
334073,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMASANDERIA SAN JOSE |
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Razón Social |
MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA
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R.U.T. |
10.049.558-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMASANDERIA SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181909
| Galletas saladas | 1548 | Unidad | GALLETA SALADA CRACKELET BOLSA 85GR | |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 665.640
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$ 665.640
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50201706
| Café | 35 | Unidad | CAFE INSTANTANEO TRADICION TARRO 400 GR | |
$ 12.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 427.000
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$ 427.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1548 | Unidad | GALLETON CHIP DE CHOCOLATE 40GR | |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 665.640
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$ 665.640
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Total Neto
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$ 1.758.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 334.073
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$ 2.092.353
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.