Orden de Compra. Nº859378-335-SE25 "Materiales de ferretería, para Cambio de Alfombra para el Subproyecto Carrera de Administración Hotelera, Objetivo 1, UVA2495"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 859378-335-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería, para Cambio de Alfombra para el Subproyecto Carrera de Administración Hotelera, Objetivo 1, UVA2495
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 859378-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213122051 del sistema Sistema financiero U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 353229,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.325.067-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos7Unidadgalón adhesivo agorex 60galón adhesivo agorex 60 $ 58.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.561 $ 407.561
31211904
Brochas4Unidadbrochas 4? brochas 4? $ 6.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.604 $ 24.604
31211903
Equipo para protección2UnidadMascarilla antigases Mascarilla antigases $ 43.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.976 $ 87.976
30161701
Alfombrado140UnidadAlfombra tipo boucle Rocky color gris oscuro Mt 2Alfombra tipo boucle Rocky color gris oscuro Mt 2 $ 9.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.960 $ 1.338.960
Total Neto $ 1.859.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 353.229
TOTAL OC $ 2.212.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.