Orden de Compra. Nº3268-217-AG25 "400 413 SB 002/2025 DA. ENLACE DE COMUNICACIONES, PROVIENE DESDE: 3268-211-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-217-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 002/2025 DA. ENLACE DE COMUNICACIONES, PROVIENE DESDE: 3268-211-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152205008000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 586288,32
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMUNICACIONES LATINCOM SpA
Razón Social COMUNICACIONES LATINCOM SPA
R.U.T. 87.779.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMUNICACIONES LATINCOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1UnidadSERVICIO DE TELEFONÍA PARA 4 EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM DE CARGO FIJO POST PAGO POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL DEBE INCLUIR 10 MINUTOS MENSUALES A TELEFONO CELULAR, TELEFONO FIJO Y/U OTRO TELEFONO IRIDIUM Y ADEMÁS 10 SMS LIBRES. EL COSTO ASOCIADO POR LA ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LAS RESPECTIVAS SIM CARD, DEBERÁN ESTAR INCLUIDO EN LAS OFERTAS RESPECTIVAS Y SU ACTIVACIÓN SERÁ DE ACUERDO A NECESIDAD INSTITUCIONAL, PARA LO CUAL NO ESTARÁ SUJETA A FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS OFERENTESSERVICIO DE TELEFONÍA PARA 4 EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM DE CARGO FIJO POST PAGO POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL DEBE INCLUIR 10 MINUTOS MENSUALES A TELEFONO CELULAR, TELEFONO FIJO Y/U OTRO TELEFONO IRIDIUM Y ADEMÁS 10 SMS LIBRES. $ 3.085.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.085.728 $ 3.085.728
Total Neto $ 3.085.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 586.288
TOTAL OC $ 3.672.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.