Orden de Compra. Nº2324-802-SE25 "LICITACION PUBLICA N 8 DE 2025 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - IMPLEMENTACION 3° JUZGADO POLICIA LOCAL DESDE 2324-35-LE25 / ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-35-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-802-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA N 8 DE 2025 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - IMPLEMENTACION 3° JUZGADO POLICIA LOCAL DESDE 2324-35-LE25 / ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-35-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación san felipe N 80, 3er piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 429362
Dirección de Envío de la Factura san felipe N 80, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
R.U.T. 77.765.630-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112102
Sillas para trabajar20UnidadSILLA ERGONOMICA00 GENERICO $ 112.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.259.800 $ 2.259.800
Total Neto $ 2.259.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.362
TOTAL OC $ 2.689.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.