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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-802-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LICITACION PUBLICA N 8 DE 2025 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - IMPLEMENTACION 3° JUZGADO POLICIA LOCAL DESDE 2324-35-LE25 / ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-35-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-35-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
san felipe N 80, 3er piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
429362 |
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Dirección de Envío de la Factura |
san felipe N 80, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
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R.U.T. |
77.765.630-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56112102
| Sillas para trabajar | 20 | Unidad | SILLA ERGONOMICA | 00 GENERICO |
$ 112.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.259.800
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$ 2.259.800
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Total Neto
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$ 2.259.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 429.362
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$ 2.689.162
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.