Orden de Compra. Nº3679-4998-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-141-COT25. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-4998-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-141-COT25. POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 219982
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SmartSAVE SPA
Razón Social SMARTSAVE SPA
R.U.T. 78.080.475-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SmartSAVE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142146
Diflunisal20SacoSal para ablandador (Equivalente a Vigasal), saco de 20kl.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
42281523
Filtro de mangas de esterilización20UnidadMangas de esterilización sin fuelle 20cm  $ 49.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.800 $ 987.800
Total Neto $ 1.157.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.982
TOTAL OC $ 1.377.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.