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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5416-303-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Kit Portafolio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de La Serena |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
48168,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Dirección de Despacho | Escuela de Periodismo, Raúl Britrán #1305 Campus Andrés Bello Universidad de La Serena Colina el pino |
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Proveedor |
Apertura SpA |
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Razón Social |
APERTURA SPA
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R.U.T. |
76.042.629-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Apertura SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122023
| Portafolios | 1 | Unidad | Kit Portafolio con 3 fondos de tela muselina blanco, negro y verde para Chroma-Key (medidas telas 3X5 Metros) Especificaciones técnicas en archivo adjunto | |
$ 253.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 253.520
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$ 253.520
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Total Neto
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$ 253.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.169
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$ 301.689
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.