|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2328-951-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de Repuestos para Buses Escolares PPU: JTTP-28/19245 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
39542,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Brasil Buses Ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIAL BRASIL BUSES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
96.815.970-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Brasil Buses Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172602
| Parachoques para automóviles | 6 | Unidad | SENSOR INTERIOR | SENSOR INTERIOR |
$ 34.686,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 208.116
|
$ 208.116
|
|
|
Total Neto
|
$ 208.116
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.542
|
|
$ 247.658
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.