Orden de Compra. Nº1469-758-AG25 "SOLPED 20-34384 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-753-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-758-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-34384 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-753-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VAC400100 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 Norte 685
Comuna Talca
Impuesto 81510
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandría SpA
Razón Social BANQUETERÍA ALEJANDRÍA SPA
R.U.T. 77.782.828-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandría SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería30UnidadSERVICIO DE COFFEE SEGÚN DETALLE ADJUNTO 23 DE ABRIL SALA NUGA, CASA CENTRAL.   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
90101701
Gestión de cafetería80UnidadSERVICIO DE COFFEE SEGÚN DETALLE ADJUNTO 30 DE ABRIL SALIN DIEGO PORTALES, CAMPUS TALCA.   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 429.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.510
TOTAL OC $ 510.510


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.133.839-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.