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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1004-271-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIAS, TRATO DIRECTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje La Concepción N°199 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
6860074,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje La Concepción N°199 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SENEN ACRICIO HUICHALAO NEGUE |
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Razón Social |
SENÉN ACRICIO HUICHALAO NEGUE
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R.U.T. |
7.910.742-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SENEN ACRICIO HUICHALAO NEGUE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 1 | Metro Cúbico | La necesidad de urgencia y autoriza Trato o Contratación Directa para realizar la Ruta 7 Cerro Castillo – Puerto Rio Tranquilo. Factura N° 20713 de fecha 15-12-2023 valor total $ 42.965.732. | |
$ 36.105.657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.105.657
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$ 36.105.657
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Total Neto
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$ 36.105.657
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.860.075
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$ 42.965.732
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.