Orden de Compra. Nº1004-271-SE23 "SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIAS, TRATO DIRECTO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIAS, TRATO DIRECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-999 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción N°199
Comuna Coyhaique
Impuesto 6860074,83
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción N°199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SENEN ACRICIO HUICHALAO NEGUE
Razón Social SENÉN ACRICIO HUICHALAO NEGUE
R.U.T. 7.910.742-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SENEN ACRICIO HUICHALAO NEGUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1Metro CúbicoLa necesidad de urgencia y autoriza Trato o Contratación Directa para realizar la Ruta 7 Cerro Castillo – Puerto Rio Tranquilo. Factura N° 20713 de fecha 15-12-2023 valor total $ 42.965.732.  $ 36.105.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.105.657 $ 36.105.657
Total Neto $ 36.105.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.860.075
TOTAL OC $ 42.965.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.