Orden de Compra. Nº525800-223-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525800-202-COT25 NP 446"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525800-223-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525800-202-COT25 NP 446
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
Comuna San Felipe
Impuesto 201004,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER AL SUR
Razón Social TALLER AL SUR SPA
R.U.T. 77.297.405-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALLER AL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos120UnidadBOLSO MORRAL CON CORDON, COLOR AZUL CLARO. EE.TT. ADJUNTAS (VER)Se cotiza todos los elementos solicitados de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. Despacho desde Santiago incluido, 4 días hábiles una vez aceptada OC. Para cualquier consulta o requerimiento comunicarse con Karla Niemeyer al +56988275176 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
44112004
Planificadores de reunión300UnidadPLANNER INFORMATIVO DE 12 HOJAS MAS PORTADA. 150: ESPAÑOL. 150: CREOLÉ EE.TT. ADJUNTAS (VER)Se cotiza todos los elementos solicitados de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. Despacho desde Santiago incluido, 4 días hábiles una vez aceptada OC. Para cualquier consulta o requerimiento comunicarse con Karla Niemeyer al +56988275176 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.000 $ 804.000
55121715
Banderas o accesorios18UnidadBANDERIN, DEBE CONTENER EL TITULO (IMAGEN DE REFERENCIA) EE.TT. ADJUNTAS (VER)Se cotiza todos los elementos solicitados de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. Despacho desde Santiago incluido, 4 días hábiles una vez aceptada OC. Para cualquier consulta o requerimiento comunicarse con Karla Niemeyer al +56988275176 $ 8.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.320 $ 148.320
Total Neto $ 1.057.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.005
TOTAL OC $ 1.258.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.