|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1300026-42-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1300026-7-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP CULTURAL DE LA COMUNA DE LA GRANJA
|
|
R.U.T. |
65.497.180-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV SANTA ROSA #9014, LA GRANJA |
|
Comuna |
La Granja
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV SANTA ROSA #9014, LA GRANJA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARCO ANTONIO IBARRA LOYOLA |
|
Razón Social |
MARCO ANTONIO IBARRA LOYOLA
|
|
R.U.T. |
9.153.262-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MARCO ANTONIO IBARRA LOYOLA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121006
| Bancos o banquetas tapizadas | 1 | Unidad | Servicio de reparación y retapizado de sofás, butacas y sitial de la Corporación Cultural de la Granja. | Servicio de reparación y retapizado de sofás, butacas y sitial de la Corporación Cultural de la Granja. |
$ 1.416.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.416.100
|
$ 1.416.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.416.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.416.100
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.