|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2817-54-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-44-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
|
|
R.U.T. |
69.090.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
975061 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-01-2026 |
|
|
|
Proveedor |
INK BLACK |
|
Razón Social |
INK BLACK SPA
|
|
R.U.T. |
77.271.159-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INK BLACK |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46161504
| Señales de tránsito | 1 | Unidad | Adquisición de señaleticas según Especicaciones técnicas adjuntas.
Se solicita anexo con propuesta y dias de entrega | |
$ 5.131.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.131.900
|
$ 5.131.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.131.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 975.061
|
|
$ 6.106.961
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.