Orden de Compra. Nº3232-227-SE25 "SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN INTERNET"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-227-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN INTERNET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 34528,51
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTESIS
Razón Social GTD INTESIS S.A
R.U.T. 78.159.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet1Unidad no definidaSERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN INTERNET DEDICADO Y TELEFONÍA IP” DESDE LICITACIÓN N° 3243-6-LQ22 SEGÚN FACTURA N°41594 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CONSUMO DEL SERVICIO DEL MES DE MARZOSERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN INTERNET DEDICADO Y TELEFONÍA IP” DESDE LICITACIÓN N° 3243-6-LQ22 SEGÚN FACTURA N°41594 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CONSUMO DEL SERVICIO DEL MES DE MARZO $ 181.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.729 $ 181.729
Total Neto $ 181.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.529
TOTAL OC $ 216.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.