|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2694-317-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2694-34-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2694-34-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
|
|
R.U.T. |
69.073.600-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
TARAPACA 551 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
|
|
R.U.T. |
69.073.600-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. CASANOVA 210 CARTAGENA |
|
Comuna |
Cartagena
|
|
Impuesto |
361000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CASANOVA 210 CARTAGENA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Ola |
|
Razón Social |
MERCEDES ISABEL CASTRO CALVIN
|
|
R.U.T. |
12.664.560-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
La Ola |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111604
| Salones | 1 | Unidad | ARRIENDO DE SALÓN, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA JORNADA DE CALIDAD EN LA COMUNA DE CARTAGENA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2024 | Contamos con experiencia en eventos masivos, responsabilidad y calidad nos caracterizan. |
$ 1.900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.900.000
|
$ 1.900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 361.000
|
|
$ 2.261.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.