Orden de Compra. Nº1810-108-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1810-12-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1810-108-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1810-12-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INE - X Región
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 302 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Facturación Juan Soler Manfredini piso 11 oficina 1102
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39403,15
Dirección de Envío de la Factura Juan Soler Manfredini piso 11 oficina 1102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VOSIN SpA
Razón Social VOLCÁN SUABO INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.556.649-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VOSIN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería37UnidadJOCKEY LEGIONARIO.  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.865 $ 23.865
91111502
Servicios de lavandería108UnidadCHAQUETILLAS SIN MANGA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
91111502
Servicios de lavandería16UnidadMOCHILAS  $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.320 $ 32.320
Total Neto $ 207.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.403
TOTAL OC $ 246.788


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.556.649-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.