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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2394-302-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
257-ADQUISICION SERVICIO COFFE BREAL, PROGRAMA FAEP 22 ESC POETS Y ESC RISOPATRON compra ágil: 2394-325-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Pascual Ortega 3841 |
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Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
113886 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pascual Ortega 3841 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LCH BREAK |
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Razón Social |
SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.572.019-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LCH BREAK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231806
| Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 38 PERSONAS, ESCUELA POETAS DE CHILE, PARA EL DIA 22/08/24, VER ADJUNTO ANTES DE OFERTAR | |
$ 219.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.780
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$ 219.780
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42231806
| Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 22 PERSONAS, ESCUELA RISOPATRON , PARA EL DÍA 29/08/24, VER ADJUNTO ANTES DE OFERTAR | |
$ 379.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 379.620
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$ 379.620
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Total Neto
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$ 599.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.886
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$ 713.286
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.