Orden de Compra. Nº2394-302-AG24 "257-ADQUISICION SERVICIO COFFE BREAL, PROGRAMA FAEP 22 ESC POETS Y ESC RISOPATRON compra ágil: 2394-325-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2394-302-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 257-ADQUISICION SERVICIO COFFE BREAL, PROGRAMA FAEP 22 ESC POETS Y ESC RISOPATRON compra ágil: 2394-325-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999008000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 113886
Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LCH BREAK
Razón Social SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
R.U.T. 77.572.019-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LCH BREAK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231806
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 38 PERSONAS, ESCUELA POETAS DE CHILE, PARA EL DIA 22/08/24, VER ADJUNTO ANTES DE OFERTAR  $ 219.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.780 $ 219.780
42231806
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 22 PERSONAS, ESCUELA RISOPATRON , PARA EL DÍA 29/08/24, VER ADJUNTO ANTES DE OFERTAR  $ 379.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.620 $ 379.620
Total Neto $ 599.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.886
TOTAL OC $ 713.286


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.035.982-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.572.019-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.572.019-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.