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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
558869-64-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de mantención extintores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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558869-42-CO24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ARGENTINA 1595 2DO PISO ANTOFAGASTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES ANTOFAGASTA |
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Razón Social |
EXTINTORES ANTOFAGASTA SPA
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R.U.T. |
76.828.374-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES ANTOFAGASTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | Especificación por Unidad:
- A-14: $323.085.-
- A-33: $435.540.-
- F-128: $19.635.-
- G-113: $114.240.-
- A-22: $55.335.-
- F-112: $16.065
- E-88: $169.575 | Servicio de mantención de extintores realizadas en establecimientos educativos pertenecientes a CMDS.
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$ 1.322.685,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.322.685
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$ 1.322.685
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Total Neto
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$ 1.322.685
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.322.685
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.