Orden de Compra. Nº2762-1499-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1106-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1499-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1106-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-1103/2025 - 2204007 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 63444,8
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
TítuloDescripción
Aceptar orden de compra en el portalNo se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl
Contacto pago proveedores

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl

Respaldo envío de facturas

Se requiere que proveedor envíe factura y datos bancarios a:

Sra. Jael Jiménez Castillo

Correo           : facturas@dascoronel.cl

Sr. Felipe Rivas Gatica

Correo           : bodega@dascoronel.cl

El proveedor deberá indicar sus datos bancarios al momento de enviar su factura, para la realización del pago vía transferencia electrónica, información que debe contener:

1.       Nombre de Empresa

2.       RUT

3.       Banco

4.       Tipo de cuenta bancaria

5.       Número de cuenta bancaria

Correo electrónico
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones54UnidadJabón líquido de tocador con dispensador de 350 ml, diferentes aromasJABON LIQUIDO 350 ML C/DOSF AROMAS SURTIDOS B $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720
47131803
Desinfectantes domésticos160PaqueteToallas húmedas desinfectantes, paquete de 50 unidades, tipo Igenix "o equivalente"TOALLAS DESINFECCION BOLSA 50 UN IGENIX # $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.200 $ 243.200
Total Neto $ 333.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.445
TOTAL OC $ 397.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.