|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1260057-7595-CM25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TARJETAS DE ALIEMENTACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera N°214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera N°214 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
686554,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera N°214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
|
Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.781.350-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-13-LR23
| ALIMENTACIÓN - | 1 | | (1964920) ALIMENTACIÓN - | (1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0% |
$ 3.803.627,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.803.627
|
$ 3.803.627
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.803.627
|
|
Descuento
|
$ 190.181
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 686.555
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 4.300.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.