Orden de Compra. Nº2464-1397-AG25 "SP 70 INSUMOS FERRETERÍA ELECCIONES - compra ágil: 2464-1511-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1397-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 70 INSUMOS FERRETERÍA ELECCIONES - compra ágil: 2464-1511-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1339 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes #895
Comuna Quillota
Impuesto 172710
Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIJIT MATERIALES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T. 76.307.498-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4Galón4 GALONES DE ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte4Galón4 GALONES DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31161508
Tornillos para madera4000Unidad4000 UNIDADES DE TORNILLOS CABEZA DE LENTEJA 8 x 3/4" PUNTA BROCA  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
31191506
Discos abrasivos8Unidad8 UNIDADES DE DISCOS DE CORTE DE 9".  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
23171509
Soldadura10kilogramo10 KILOS SOLDADURA 3/32 6011 PUNTO AZUL.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera30Plancha30 PLANCHASDE TERCIADO ESTRUCTURAL 18 mm x 122 x 244 cm.  $ 22.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.000 $ 663.000
Total Neto $ 909.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.710
TOTAL OC $ 1.081.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.