Orden de Compra. Nº1778-525-SE24 "ST22 PREV TD SERVICIOS DE TRASLADO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN A FUNCIONARIOS DEL ISL"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1778-525-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ST22 PREV TD SERVICIOS DE TRASLADO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN A FUNCIONARIOS DEL ISL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISL - Nivel Central
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2088 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 1436888,68
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda
Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 78.441.220-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1Global   $ 7.562.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562.572 $ 7.562.572
Total Neto $ 7.562.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.436.889
TOTAL OC $ 8.999.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.