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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-461-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-175-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2961-175-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio 002 - dideco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
A. VESPUCIO 002 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
641250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. VESPUCIO 002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PORTAL GRAFICO SpA |
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Razón Social |
PORTAL GRAFICO SPA
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R.U.T. |
76.273.674-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PORTAL GRAFICO SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44112006
| Diarios | 15000 | Unidad | DIARIO COMUNAL TAMAÑO 28X34CMS, CERRADOS
COMPUESTOS DE 16 PAGINAS (INCL.TAPAS) IMPRESAS A 4/4 COLORES EN PAPEL HE BRITE DE 52 GRS. VAN ALZADOS
SE ADJUNTA DETALLE
PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES
COORDINAR PRUEBA DE COLOR FISICA CON SRA CAROLA GOMEZ F 22/5503830. LUGAR ENTREGA DPTO DE COMUNICCIONES. UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA | DIARIO COMUNAL |
$ 225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.375.000
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$ 3.375.000
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Total Neto
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$ 3.375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 641.250
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$ 4.016.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.