|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5324-68-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion, reparacion y/o cambios de camaras de seguridad y equipo de almacenaje csc limache |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Alfonso 999 |
|
Comuna |
Limache
|
|
Impuesto |
209000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Alfonso 999 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Protecsur |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE SEGURIDAD HECTOR VENEGAS VALDES E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.141.290-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Protecsur |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad |
MANTENCION, REPARACION Y/O CAMBIO DE: CAMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PROGRAMACION SI ES NECESARIO, PARA EL CENTRO SEMICERRADO LIMACHE | |
$ 1.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.100.000
|
$ 1.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 209.000
|
|
$ 1.309.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.