|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4704-365-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AGENDAS ECICEP / PROGRAMA MAIS / FORM. 327 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
|
|
R.U.T. |
69.073.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº277 |
|
Comuna |
El Monte
|
|
Impuesto |
219716 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-07-2025 |
|
|
|
Proveedor |
HALDO FRANCISCO |
|
Razón Social |
HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR BRAVO
|
|
R.U.T. |
14.371.385-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
HALDO FRANCISCO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111516
| Agendas | 200 | Unidad | AGENDA ECICEP TAMAÑO 16 X 21 CM. CON ESPIRAL / TAPA DURA. | |
$ 5.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.156.400
|
$ 1.156.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.156.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 219.716
|
|
$ 1.376.116
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.